审 计 室 职 能:

审计室是学校主管内部审计工作的职能部门。在学校主要负责人的直接领导下,依照国家法规政策以及学校的规章制度,对学校及其下属单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对学校领导负责并报告工作。

⒈负责制定学校审计工作规章制度及工作计划并组织实施。

⒉下列事项进行审计:

★学校的预算、预算的执行和决算;

★预算内外各项教育资金的管理和使用;

★学校财产的安全、完整、管理、使用和效益;

★校办产业的经营管理和经济效益;

★基建、维修工程的概算和预决算;

★国家财经法纪部门和上级部门、学校的财经规章制度的执行;

★有关内部控制制度的建立、健全和执行情况;

★校办企业法人代表及厂长(经理)的离任经济责任审计;

★上级审计部门、当地审计机关交办或委托及学校确定的其它审计事项;

★对学校与境外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等投入资金、财产的经营状况及其效益,依照有关规定进行审计或审计调查。

⒊对下列事项进行审签;

★国家或上级部门要求审签的专项经费的结算及决算;

★自筹基建经费的来源;

★学校要求审签的其它项目。

⒋ 草拟各种审计文件,向上级主管部门和学校领导报送审计报表、审计(调查)报告。

⒌ 监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的执行情况。

⒍ 对学校的财务收支及有关经济活动提供咨询服务,并接待群众有关来信来访。

⒎ 整理审计资料,建立审计档案,做好保管、保密工作。

⒏ 完成上级审计部门、地方审计机关交办或委办的事项,做好领导交办的其它审计事项和有关任务。