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审 计 准 则

 


发文单位

文件名称

 

国家审计基本准则

 

中国内部审计准则

 

独立审计基本准则

 

中国注册会计师职业道德基本准则

 

独立审计具体准则第1号--会计报表审计

 

独立审计具体准则第3号--审计计划

 

独立审计具体准则第5号--审计证据

 

独立审计具体准则第7号--审计报告

 

独立审计具体准则第9号--内部控制与审计风险

 

独立审计具体准则第11号--分析性复核

 

具体准则第13号--利用其他注册会计师的工作

 

独立审计具体准则第15号--期后事项

 

独立审计具体准则第17号--持续经营

 

具体准则第19号--与巳审计报表一同披露的信息

 

独立审计具体准则第21号--了解被审计单位情况

 

独立审计具体准则第23号--管理当局声明

 

独立审计具体准则第25号--会计估计

 

独立审计具体准则第27号--函证

 

独立审计实务公告第1号--验资

 

独立审计实务公告第3号--小规模企业审计的特殊考虑

 

独立审计实务公告第5号--合并会计报表审计的特殊考虑

 

独立审计实务公告第9号--对财务信息执行商定程序

 

资产减值准备审计指导意见

 

内部控制审核指导意见

 

中国注册会计师职业道德规范指导意见

 

内部审计人员岗位资格证书实施办法

 

审计署审计结果公告试行办法

中国内审协会 

内部审计具体准则1号—审计计划

中国内审协会  

内部审计具体准则2号-审计通知书

中国内审协会  

内部审计具体准则3号—审计证据

中国内审协会  

内部审计具体准则4号-审计工作底稿

中国内审协会 

内部审计具体准则5号—内部控制审计

中国内审协会  

内部审计具体准则6号—舞弊的预防检查与报告

中国内审协会  

内部审计具体准则7号—审计报告

中国内审协会  

内部审计具体准则8号—后续审计

中国内审协会 

内部审计具体准则9号-内部审计督导

中国内审协会  

内部审计具体准则10号-内部审计与外部审计的协调

中国内审协会  

内部审计具体准则第11号--结果沟通

中国内审协会  

内部审计具体准则第12号─遵循性审计

中国内审协会 

内部审计具体准则第13号─评价外部审计工作质量

中国内审协会  

内部审计具体准则第14号─利用外部专家服务

中国内审协会  

内部审计具体准则第15号─分析性复核

中国内审协会  

内部审计具体准则第16号―风险管理审计

中国内审协会 

内部审计具体准则第17号―重要性与审计风险

中国内审协会  

内部审计具体准则第18号—审计抽样

中国内审协会 

内部审计具体准则第19号―内部审计质量控制

中国内审协会  

内部审计具体准则第20号─人际关系

中国内审协会  

内部审计实务指南第1号―建设项目内部审计

中国内审协会  

内部审计实务指南第2号―物资采购审计

 

国际审计准则

 

中华人民共和国注册会计师法

 

中国注册会计师独立审计准则序言

 

中国注册会计师质量控制基本准则

 

独立审计具体准则第2号--审计业务约定书

 

独立审计具体准则第4号--审计抽样

 

独立审计具体准则第6号--审计工作底稿

 

独立审计具体准则第8号--错误与舞弊

 

独立审计具体准则第10号--审计重要性

 

独立审计具体准则第12号--利用专家的工作

 

独立审计具体准则第14号--期初余额

 

独立审计具体准则第16号--关联方及其交易

 

独立审计具体准则第18号--违反法规行为

 

具体准则第20号--计算机信息系统环境下的审计

 

审计具体准则第22号--考虑内部审计工作

 

独立审计具体准则第24号--与管理当局的沟通

 

独立审计具体准则第26号--存货监盘

 

独立审计具体准则第28号--前后任注册会计师的沟通

 

独立审计实务公告第2号--管理建议书

 

独立审计实务公告第4号--盈利预测审计

 

独立审计实务公告第6号--特殊目的业务审计报告

 

独立审计实务公告第10号--会计报表审阅

 

国际内部审计职业实务准则

 

中国注册会计师职业后续教育基本准则

审计技术提示第1号——财务欺诈风险

中国内审协会  

内部审计人员岗位资格证书实施办法

中国内审协会  

内部审计基本准则

审计机关公布审计结果准则

审计署 

审计机关审计项目质量控制办法 (new)